Letzte Zahlungsaufforderung Muster

Die letzte Anforderung von Zahlungsmustern

Erinnerung und Korrespondenz: eine Mustervorlage für eine letzte Mahnung mit Mahnkosten und Klageandrohung. Tage nach Fälligkeit und Erhalt einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung. Hinterlassen Sie Ihrem Kunden bis dahin einen letzten Zahlungstermin. Erinnerung und eine letzte Erinnerung. Sie können die kostenlose Vorlage der letzten Mahnung in Word verwenden, bevor Sie eine offene Forderung an Inkassounternehmen vergeben.

Beispielvorlage letzte Erinnerung - Erinnerung erstellen

In manchen Fällen ist man unglücklicherweise dazu verpflichtet, eine gerichtliche Auseinandersetzung anzukündigen, wenn die Rechnungen auch nach zwei Mahnschreiben nicht beglichen wurden. Das ist kein angenehmer Brief, aber oft lässt er sich nicht vermeiden. Nachfolgend ein Beispiel, wie eine solche letzte Erinnerung geschrieben werden könnte. Sie haben auf unsere vorherigen Erinnerungen nicht geantwortet und die Faktura Nr. 4492696/22 über EUR 135,-- ab dem 20. Juni erhalten.

Sie werden gebeten, den Betrag inklusive EUR 20,-- Mahnspesen bis zum 20. 8. auf unser Bankkonto zu zahlen. Geben Sie als Verwendungszweck die Nummer der Rechnung an. Bei nicht fristgerecht eingegangener oder unvollständiger Zahlung sind wir zur Geltendmachung unseres Anspruchs verpflichtet.

Letztes Mahnmuster, letzte Zahlungsaufforderung eingeben

Sie sollten grundsätzlich mit etwas bedrohen, das Sie nachträglich erzwingen können - d.h. mit anhaltendem Zahlungsausfall. An dieser Stelle wendet man abzuwägen an, ob man diese annehmen will, wenn auch das nicht Früchte trägt - also wenn der Zahlungspflichtige ist zahlungsunfähig Eine Mahnung kann jeder verlangen, dies kosten jedoch auch wieder Gebühren, aber wäre eine Möglichkeit, um dem Auftraggeber bereits mal eine Konsequenz der fehlenden Bezahlung zu ersparen.

Neben den Rechtsfolgen droht mir persönlich mit der dritten Mahnung: "Ich habe das Recht, gegen Sie wegen Betrugs vorzugehen, da ich aus Ihrem Verhalten ableiten muss, dass Sie die empfangenen Dienstleistungen nie bezahlt haben" - obwohl das "hart" ist, fahr ich immer recht gut.

Aber wenn Sie bei der dritten Erinnerung eine Mixtur aus Tierpark und Drehzahlmesser ausprobieren wollen, dann der Hinweis: "Ich werde gegen Sie vorgehen". Ja, gelegentlich sind Erinnerungen auch ein wenig Glückssache - dummerweise!

name= "_Toc2">Verschiedene Verzögerungsgründe

Es gibt sicherlich erfreulichere Tätigkeiten für Unternehmen, aber mitunter ist es unvermeidlich, einen in Verzug geratenen Käufer zur Begleichung seiner Außenstände zu drängen. Der Grund für den Zahlungsrückstand eines Zahlungspflichtigen kann sehr verschieden sein, sollte aber in einem solchen Falle nicht lange hinausgezögert werden. Im Regelfall wird zunächst eine freundschaftliche Zahlungsaufforderung durch den Auftraggeber oder mittels eines Templates erstellt, bevor eine Zahlungserinnerung oder ein außergerichtliches Mahnwesen eingeleitet wird.

Der Zahlungseingang für die gelieferten Waren und Leistungen ist für ein Unter-nehmen Teil eines störungsfreien Geschäftsprozesses. Der Gesetzentwurf ist untergegangen. Er hat die Rechnungsstellung einfach übersehen. Die Zahlungsunfähigkeit des Kunden ist temporär oder endgültig. Die Kundin verhält sich betrügerisch. Da, wie in anderen Rechtsangelegenheiten, zunächst die Unschuldsvermutung zutrifft, sollte der vertragsbrüchige Besteller durch eine freundliche Zahlungsaufforderung an die Rückzahlung seiner Forderung gemahnt werden.

Mit der freundlichen Zahlungsmahnung, oft auch erste Erinnerung bezeichnet, beginnt der dreistufige Mahnprozess. Hierdurch wird der Auftraggeber freundlicherweise über die offene Forderung informiert. Statt dessen wird der Zahlungsaufforderung lediglich eine Rechnungskopie beigelegt. Sie können so sicherstellen, dass der geschäftliche Kontakt nach Bezahlung der Rechnungen unbeschädigt ist.

Wenn Sie Hilfe dabei brauchen, kann Ihnen die Verwendung einer Schablone weiterhelfen. Klare Erinnerung inklusive Mahn- und Mahnspesen. Liegt auch etwa zwei Wochen nach der ersten Zahlungsaufforderung kein Nachweis über den Eingang der Zahlung auf dem Firmenkonto vor, sollten Sie die zweite Zahlungsaufforderung versenden. Im Gegensatz zur ersten Zahlungsaufforderung werden jetzt Mahn- und Rückstandszinsen erhoben.

Die zweite Erinnerung kann in ihrer Struktur der Faktura ähneln, da es keine Mahnungen gibt. Wenn Sie keine Schablone benutzen und Ihren eigenen Wortlaut benutzen, sollten folgende Hinweise in die zweite Zahlungsaufforderung aufgenommen werden: Eine Schablone oder mögliche Orientierungswerte dafür sind 2,50 bis 5 EUR bei der ersten Zahlungsaufforderung, 5 bis 7,50 EUR bei der zweiten und etwa 7,50 EUR bis 10 EUR bei der dritten.

Sie beträgt derzeit rund 9 Prozentpunkte für zahlungsunfähige Firmen. Versäumt der Besteller die Zahlung der Rechnungen auch nach der zweiten Zahlungsaufforderung, so erfolgt die dritte und letzte Abrechnung. Das kann durch die Einschaltung eines Anwalts oder eines Inkassobüros geschehen. Eventuelle Verfahrenskosten gehen auch zu Lasten des Schuldners.

Wenn Sie eine Faktura im Internet eingereicht haben, wählen Sie sie aus und gehen Sie in die Details. Auf diese Weise werden Sie unmittelbar zur Maske geleitet und erstellen schnelle und zuverlässige Mahnschreiben und Wiedervorlagen. Sie vermeiden durch die entsprechende Schablone Formulierungs- oder Inhaltsfehler und sind damit immer auf der richtigen Sicherheit.

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