Mahnung Zahlungsverzug Muster

Zahlungsausfallmahnung Muster

Außergerichtliche Mahnung: Verspätete Zahlung offiziell einleiten. Ihre Leistung haben Sie erbracht, aber die Bezahlung des Patienten ist nicht erfolgt? finden Sie auch im IHK-Merkblatt "Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr". ((Hinweis: Die Probe dient nur als Referenz). Das komplette Muster zur Warnung vor einer Störung finden Sie hier.

Muster, Schablonen und Beispiele: Mahn- und Zahlungserinnerungen Muster, Schablone, Texte, Formular für Word: erste, zweite, dritte Mahnung

Schließlich ist das Zahlungsverhalten zwischen Unternehmer und auch zwischen Privatpersonen nicht mehr fern. Verspätete Zahlungen sind die Regel, termingerechte und komplette Zahlungen sind die Regel. Die Zahlungsfrist wird für Wochen überschritten, dann nimmt der Besteller auch einen Skontoabzug vor oder zahlt nur einen Teil der Rechnungen - mit den meisten kreativen Gründen.

Zahlungsverzug bedeutet viel Konfliktpotenzial, Zeit und Mühe und eventuell auch Liquiditätsschwierigkeiten, wenn viele Rechnungsbeträge nicht beglichen werden. Weil Sie das Bargeld von Ihren Abnehmern erhalten, können Sie wieder mit ihnen zusammenarbeiten, kostengünstig in großen Mengen kaufen, investieren oder ausländische Rechnungsbeträge pünktlich mit Skonto bezahlen. Aber es ist ein Grenzpfad: Wem soll ich Erinnerungen schreiben, wen soll ich anrufen, wen soll ich besuchen und wem soll ich nichts tun - weil ich ihn nicht als Kunde verliere?

Deshalb wagen es viele Unternehmer nicht, ihre Kundschaft auf dem noch offenen Konto zu ansprechen. Jeder, der eine unstrittige, geschuldete Forderung nicht bezahlt, ist falsch, und das sollte mitteilt werden. Sollte ein zukünftiger Käufer, der nicht wirklich so gut bezahlt, oder sollte ich mir diese Mühe ersparen und die Zeit besser nutzen, um richtige Käufer zu erobern?

Wenn Sie nicht das Inkasso oder das gerichtliche Verfahren einbeziehen wollen, weil Sie damit in Misskredit gerieten, sage ich: "Wenn mir jemand sagt, dass ich auf der Bezahlung meiner Wechsel beharre, habe ich kein Problem damit! Für Sie habe ich Schriftenvorlagen für Zahlungserinnerungen und -erinnerungen angelegt. Es wird empfohlen, maximal 1 Mahnung und 2 Erinnerungen im Abstand von 14 Tagen zu senden.

Bezahlt der Besteller voraussichtlich ohnehin nicht, genügt auch eine Mahnung, die dann zugleich das Fälligkeitsdatum ist. Mahn- und Verzugszinsen: Fordern Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung und den Versandt der Mahnung als Mahngebühr an. Für das Verfassen der Mahnung ist rasch eine halbstündige Mahnung verstrichen, vielleicht ist auch eine Kopie der Rechnung beigefügt (ich rate, immer eine Kopie der vorherigen Briefe beizufügen), dann muss sie noch zur Post mitgenommen werden.

Bei der abschließenden Mahnung sollten Sie neben der Festlegung der gewohnten Frist auch "weitere Schritte" anstoßen. Dies kann die Übermittlung der Rechnungen an ein Inkassounternehmen, aber auch eine Zahlungsaktion sein. Nur weil so viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen in Zahlungsverzug sind, ist das nicht gerechtfertigt! Ich habe nur eine einzige Forderung an Sie: Gehen Sie mit guten Beispiel voran und kämpfen Sie mit mir gegen das schwache Zahlungsverhalten unserer Zeit.

In den Templates stellen Sie sicher, dass Sie alle zwischen < und > eingegebenen Eingabefelder durch Ihre Eingaben ersetzt haben und die Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen vor dem Versenden durchlesen.

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